工作期间长期出差,目前公司只给任职地去程和返程当天的生活补助60元,其他在外出差工作的时间不给补助。想问问有没有违法,我又该怎么维权
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月帮助201720人我觉得有些地方没有条理性。我试着修改了一下,做个参考吧。 为了加强公司财务制度管理,现参照公司各有关费用标准,特制定本制度。 一、 差旅补助管理 1.本公司差旅费实行包干制: (1).市外出差者,交通费按实报销,不包括打出租车(特殊情 况除外)。 出差补助为每人每天60元(包食宿)。 出差天数按实际出差在外的天数计算。 注意:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助。 因业务招待陪同客户吃饭需要住宿的,实行实报实销制,则不再发放出差补助。 (2)市外出差当天返回者,交通费同上,出差补助为每人每天20元。 (3)公司员工市内因公办事,中午不能回公司者,误餐补助为10元/天/人。 2.出差人员出差前必须填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署,总经理批准后方可出差。 3.出差人员返回后,审核人员根据“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。 二、 差旅费报销流程 第一步:报销人员应先从财务处领取差旅费报销单; 第二步:由各主管部门经理审签和公司财务部门审核,并送交总经理审批; 第三步:交由出纳人员核对后,予以报销。 注意事项: 1.公司员工出差返回后应在三个工作日内报账, 2.各种票据按时间顺序及财务规定粘贴在报销单背面。 三、办公物资,如文具、纸张等文案用品采购后由办公室主管确认登记,经手人填写经费支出单,报销流程同上。 办公物资的购置应遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。 四、油费、过路费,修理费用等汽车费用,经手人需填写经费支出单,交由办公室主管登记,报销流程与差旅费报销相同。 五、所有报销票据必须是合法、有效的发票。特殊情况下,购买货物金额较小,不能取得合法、有效的发票,需开有效的收据。所有发票或收据的报销,必须票据粘贴整齐,时间、地点明确,业务内容完整,金额计算正确,大小写相符,字迹清晰可认,签章齐全,合法、有效。 原问题:《急!差旅费管理问题。。。》回复于 2022-11-17 11:31:41
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在外出差而工作期间,发生工伤了
你朋友的这种情况是不属于工伤的。 具体请参考工伤保险条例第十四条第五款:因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;应当被认定为工伤。 你朋友在发病的时候,已经完成了加班,其在网吧上网,也并非属于满足其正常的生理生活需要,电子厂员工出差补助
出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人,公司给予一定补贴等)。 企事业单位出差补助没有明文规定,一般视企业规模大小及公司意愿而定,补助金额参差不齐。一员工出差差旅费不给报销怎么办
我觉得有些地方没有条理性。我试着修改了一下,做个参考吧。 为了加强公司财务制度管理,现参照公司各有关费用标准,特制定本制度。 一、 差旅补助管理 1.本公司差旅费实行包干制: (1).市外出差者,交通费按实报销,不包括打出租车(特殊出差期间的加班算不算加班?
看出差期间是否在工作:1)若出差的双休日没有工作,不算加班;若双休日在工作,算加班;2)出差路途算加班;3)出差补贴不能替代加班费;另外要看你的岗位是不是综合计算工时工作制,实行综合计算工时工作制,其工作时间不区分制度工作日与公休日。如果是相关法律热点
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不怎么专业,问话方式不对,不怎么好沟通
2024-04-27 13:36:36
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崔律师思路清楚,回答直接
2024-04-23 13:24:42
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很专业,解答很清楚,很认真,很满意
2024-04-20 16:46:50
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